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完善內部審計制度 履行內部審計監督職責
2024-06-20
來(lái)源:審計署網(wǎng)站

四川省審計廳健全完善內部審計機制。制定《四川省審計廳內部審計管理辦法》,明確廳黨組直接領(lǐng)導、廳主要負責人具體分管內部審計工作,對內部審計機構的職責權限、審計結果運用、責任追究等方面作出細化和要求,將廳機關(guān)及所屬單位內部控制、財政財務(wù)收支、風(fēng)險管理等事項納入內部審計監督范圍。對廳機關(guān)和下屬單位實(shí)施專(zhuān)項審計,重點(diǎn)對預算編制執行、政府采購、“三公”經(jīng)費使用、資產(chǎn)管理、往來(lái)款管理等開(kāi)展審計,反映預算編制不完整、制度不夠健全、往來(lái)款管理不到位等問(wèn)題。加強對問(wèn)題整改情況跟蹤督促,認真檢查核實(shí)整改推進(jìn)情況,確保問(wèn)題整改到位。

深圳市審計局不斷加強對內部審計工作的指導和監督。聚焦體制機制制度建設、內部審計機構履責情況、審計質(zhì)量控制和結果運用等環(huán)節,派出專(zhuān)項檢查組會(huì )同主管部門(mén)進(jìn)駐4家醫院,對內部審計工作分階段開(kāi)展現場(chǎng)檢查,安排并指導其他市屬衛生機構開(kāi)展自查。要求市區兩級審計業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)施部門(mén)預算執行等審計項目時(shí),將被審計單位內部審計制度建立健全情況、工作開(kāi)展情況等納入審計監督評價(jià)的范圍,共同推動(dòng)發(fā)揮內部審計工作在推動(dòng)改革、規范管理、防范風(fēng)險、提高績(jì)效、加強黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作中的重要作用。

大連市審計局發(fā)揮內部審計離得近、看得清、改得快的優(yōu)勢,推動(dòng)內部審計工作水平提升。派出督查組對市衛健委、市教育局和市國資委等行業(yè)和系統主管部門(mén)、50多家行政事業(yè)單位和30多家市屬?lài)衅髽I(yè),進(jìn)行一對一、面對面實(shí)地指導,重點(diǎn)關(guān)注內審制度建立、業(yè)務(wù)規范和內審查出問(wèn)題整改落實(shí)等情況,持續提升發(fā)現問(wèn)題的精準性和解決問(wèn)題的針對性。合理規劃不同類(lèi)別單位的指導監督重點(diǎn),堅持分類(lèi)指導、分層推進(jìn)、分步實(shí)施,定期開(kāi)展全市內審情況摸底調查。根據各單位資金規模和業(yè)務(wù)特點(diǎn)的不同,召開(kāi)多次行政事業(yè)單位和市屬?lài)衅髽I(yè)內審工作推進(jìn)會(huì )、舉辦培訓班,對全市內部審計經(jīng)驗做法進(jìn)行總結交流。在審計項目中重點(diǎn)關(guān)注內部審計工作運行情況,對內審工作重視程度不夠、職責不明確、工作流程不清晰等問(wèn)題下發(fā)整改清單,從機制制度層面提出有針對性的指導意見(jiàn),持續跟蹤督促相關(guān)單位補短板,規范和優(yōu)化內審流程,引導內審機構壓實(shí)審計問(wèn)題整改的監督檢查責任,促進(jìn)內審機構協(xié)同推動(dòng)審計查出問(wèn)題整改落實(shí)。

寧波市審計局依托內部審計指導職能和市內審協(xié)會(huì )平臺,以助力加強內部審計隊伍建設為目標,探索符合實(shí)踐經(jīng)驗的具體舉措。全省在地市級層面開(kāi)展內部審計專(zhuān)家人才遴選工作,在全市行政和企事業(yè)單位中發(fā)掘內部審計專(zhuān)業(yè)人才,組建行業(yè)“智囊團”“人才庫”“思想庫”。完善以市審計局內審處(整改處)為牽頭指導部門(mén)、市內部審計協(xié)會(huì )為行業(yè)指導平臺的組織架構,將全市679家會(huì )員單位劃分為行政、事業(yè)、金融、國企、民企等五大行業(yè)分會(huì ),實(shí)現資源共享,加強優(yōu)勢互補。在市本級審計監督對象中建立內審聯(lián)絡(luò )指導員和內審聯(lián)絡(luò )員雙向聯(lián)絡(luò )機制,每年編制基本任務(wù)清單,明確聯(lián)絡(luò )指導內容,有針對性地加強溝通、聯(lián)絡(luò )和指導監督,幫助提升被審計單位的內審工作水平;積極協(xié)調推進(jìn)市直重點(diǎn)部門(mén)和各類(lèi)企業(yè)設立、掛牌審計部門(mén),明確內設機構內審職責,為筑牢全市經(jīng)濟健康發(fā)展“安全屏障”發(fā)揮審計作用。

南京市審計局組織該市江寧區審計局、棲霞區審計局召開(kāi)街道內審工作現場(chǎng)調研指導會(huì ),8個(gè)街道內審機構、江寧區內部審計協(xié)會(huì )參加調研。要求進(jìn)一步強化對街道內部審計工作的指導和監督,在街道內審項目計劃上加強指導,確保街道內審始終圍繞街道中心工作開(kāi)展;積極推進(jìn)對內審業(yè)務(wù)的全面性指導,鼓勵內審項目多類(lèi)型發(fā)展,樹(shù)立內審項目計劃全覆蓋意識。有計劃地按照街道、國企、開(kāi)發(fā)區、機關(guān)事業(yè)單位等類(lèi)型對內審人員進(jìn)行分批分類(lèi)教育培訓,提升培訓的針對性和實(shí)際成效。各區級審計機關(guān)要不斷強化指導監督街道內審工作的制度建設,發(fā)揮好內部審計的基礎性作用,協(xié)同國家審計構建審計大監督格局。

杭州市審計局召開(kāi)首期內審工作聯(lián)系點(diǎn)單位內部審計人員業(yè)務(wù)交流會(huì )。以“如何做好內審項目、部門(mén)預算執行審計技術(shù)方法、如何加強社會(huì )審計機構管理”為主題,邀請業(yè)務(wù)專(zhuān)家進(jìn)行專(zhuān)題授課,來(lái)自18家聯(lián)系點(diǎn)單位的29名內審人員進(jìn)行現場(chǎng)交流探討,在學(xué)習互鑒中提升業(yè)務(wù)水平,共同助力內審工作高質(zhì)量開(kāi)展。內審工作聯(lián)系點(diǎn)制度是該局為履行內審指導監督職責而推出的舉措,局領(lǐng)導班子成員分別聯(lián)系2-3家重點(diǎn)單位,指導幫助做好內審工作,實(shí)現問(wèn)題整改源頭治理。


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