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四川強化內審監(jiān)督開展重點國有企業(yè)培訓
2020-07-23
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近日,四川省審計廳召開2020年省屬重點國有企業(yè)內部審計工作培訓會。省內審協會會長、省國資委國有資本經營預算處處長、25家省屬重點國有企業(yè)內審機構負責人和業(yè)務骨干、省審計廳內部審計監(jiān)督指導處和省內審協會有關同志參加了會議。

會議要求,省屬重點國有企業(yè)內部審計機構一定要精準把握形勢,聚焦省委省政府部署、聚焦企業(yè)黨委中心工作,理清思路,找準重點,發(fā)揮好內部審計的職能作用。一要提升站位,主動服務于黨委決策安排。要主動向企業(yè)黨委匯報爭取,推動“一把手”直接分管內部審計工作。要立足服務大局,聚焦黨委重要安排,做好內部審計工作的總體謀劃。要發(fā)揮建設性作用,審計建議要有高度、深度。要突出重點,拓展內部審計的廣度和深度。要把推動中央、省委省政府決策部署在本企業(yè)集團的貫徹落實作為內部審計的首要職責、首要任務。二要拓展監(jiān)督范圍,把企業(yè)最強烈、最迫切的工作重點難點和風險控制點作為工作的著力點。要注重跟進監(jiān)督,聚焦新冠疫情防控、做好“六?!惫ぷ?、落實“六穩(wěn)”任務,找準工作重點,及時跟進,發(fā)揮好基礎性監(jiān)督作用。要探索創(chuàng)新,推動內部審計轉型發(fā)展。理念上要向服務高質量發(fā)展轉變,職能上要向內部控制和風險防范轉變,內容上要向經營管理全方位監(jiān)督延伸。三要探索內部審計在審計項目、組織方式上相互統(tǒng)籌,整合內部審計資源,提升工作成效。要探索推進內部審計信息化,大力運用現代審計技術方法,探索運用大數據審計方式,加大非現場審計。四要抓住關鍵,提升內部審計工作質量。要做好內部審計制度“廢改立”,結合企業(yè)需要,制定或修訂符合本企業(yè)特點的內部審計工作標準、規(guī)范程序等。五要建立質量管控機制,針對省屬國企大量購買中介服務實施審計項目的特點,建立審計項目質量管控機制和責任追究機制。六要加大審計整改和成果運用,加強內部審計隊伍建設。

會議通報了2019年省屬國有企業(yè)內部審計工作調研情況,企業(yè)審計處主要負責人圍繞國有企業(yè)審計的思路和重點作了專題講座,川投集團、鐵投集團和川煤集團作了經驗交流,省國資委、省內審協會就如何更好發(fā)揮內部審計職能作用作了發(fā)言。


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