近日,遼寧省審計廳制發(fā)了《遼寧省審計廳內(nèi)部審計工作監(jiān)督檢查辦法(試行)》(以下簡稱《辦法》)?!掇k法》全文14條,圍繞組織領導、方式內(nèi)容、檢查實施和結(jié)果運用等方面提出明確要求,為進一步加強和規(guī)范內(nèi)部審計工作監(jiān)督檢查提供了制度支撐。
《辦法》明確,將監(jiān)督檢查工作納入審計機關整體工作統(tǒng)籌安排。要求全省各級審計機關將對內(nèi)部審計工作的監(jiān)督檢查納入年度工作內(nèi)容,與審計業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查,并在編制年度審計項目計劃時做好統(tǒng)籌安排。
《辦法》要求,建立健全監(jiān)督檢查工作長效機制。明確了審計機關負責監(jiān)督檢查工作的職能部門和業(yè)務部門職責,要各司其職,通過采取日常監(jiān)督、結(jié)合審計項目監(jiān)督和專項檢查等方式,對被審計單位的內(nèi)部審計制度建立健全情況、內(nèi)部審計項目質(zhì)量情況等進行監(jiān)督檢查。
《辦法》強調(diào),要加強與行業(yè)主管部門協(xié)作配合。要求建立健全與有關主管部門的協(xié)作機制,注重發(fā)揮主管部門的作用,加強工作聯(lián)動,協(xié)調(diào)開展對被審計單位內(nèi)部審計工作的監(jiān)督檢查,不斷增強監(jiān)督合力。
《辦法》提出,要強化監(jiān)督檢查結(jié)果運用。建立完善檢查反饋、情況通報和綜合報告機制,對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題,督促被審計單位及時整改反饋;對情節(jié)嚴重的,應當通報批評并視情況抄送有關主管部門;定期形成內(nèi)部審計工作監(jiān)督檢查年度綜合報告,總結(jié)分析經(jīng)驗成效以及存在的問題。